"Soy asesora comercial desde hace 2 años, y en mi gestión he identificado la importancia de lograr más que una venta, una relación comercial. Por esto decidí tomar este programa para adquirir herramientas de comunicación efectiva y agregar valor en cada de interacción con los clientes. Estas herramientas tambien las considero muy importantes para mi crecimiento profesional y desarrollo personal".

Natalia Contreras

27 años.

Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del Mineducación.

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

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Derechos Pecuniarios, Reglamentos y Constituciones, Bienestar Universitario: Política y Programas / Protección de datos: Política - Solicitudes.

Personería Jurídica: Resolución 58 del 16 de septiembre de 1895 expedida por el Ministerio de Gobierno.

DIPLOMADO EN RIESGO OPERATIVO Y CONTROL INTERNO

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Una herramienta para la vida

Conoce las herramientas prácticas para la administración del riesgo operacional en las organizaciones

OBJETIVO

El diplomado "Riesgo Operativo y Control Interno", de la Universidad del Rosario, busca introducir a los participantes en los conceptos, objetivos y mejores prácticas de Riesgo y Control, bajo los modelos internacionalmente aceptados y reconocidos.

Además, podrán comprender los elementos que hacen del Riesgo y del Control Interno una herramienta de gestión táctica efectiva para el logro de los objetivos.

BENEFICIOS

Conoce y entiende la administración del riesgo operacional.

Adquiere las herramientas prácticas para la identificación, medición y gestión del riesgo operacional, así como la forma de generar cultura de riesgo operacional en las organizaciones.

Conoce los marcos de gestión de control o modelos de control en función de los riesgos del proceso entre la alta dirección de la empresa, su gerencia y su recurso humano.

Aprende sobre el origen y la utilidad de los estándares, objetivos, modelos estandarizados y normas de control: COSO, COSO-ERM, MECI, COBIT.

DIRIGIDO A

Estudiantes o profesionales interesados en obtener conocimientos técnicos que le permitan gestionar el riesgo operacional y el control interno. Profesionales que laboren en áreas de riesgo, control interno, auditoría, procesos o áreas afines.

Personas interesadas en promover bienestar en sus vidas cotidianas y reducir su nivel de estrés o ansiedad, estudiantes y profesiones de todas las áreas del conocimiento.

METODOLOGÍA

- Cátedra de presentación.
- Búsqueda guiada sobre los conceptos principales.
- Talleres para relacionarse con las herramientas aprendidas.
- Desarrollo de casos

CARACTERÍSTICAS

Inicio de clases:

$ 2.890.000  m/cte 

Lugar:

Quinta de Mutis
Modalidad
Presencial

Horarios:

Martes y jueves.

6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Martes y jueves

Intensidad: 100 horas

Inversión:

20

Feb.

26

Jun

CONVENIO CON

Jairo Andrés Fonseca Ortiz

NUESTROS DOCENTES

Empresa de medición y evaluación de comunicaciones para que directores de comunicaciones y relaciones públicas puedan gestionar su estrategia, rendir cuentas en sus organizaciones y conectarse mejor con sus audiencias. Su misión es garantizar el crecimiento del negocio popularizando la medición y evaluación de comunicaciones, llevando al mercado nuevas formas de medir y conectar a sus clientes con sus audiencias y liderando a un equipo excepcional de profesionales. 


Economista de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Finanzas y con 10 años de experiencia en el sector financiero trabajando e implementando metodologías de riesgo operacional. Catedrático de diferentes universidades en las áreas de economía y administración. Es el representante por Colombia para el II Congreso Latinoamericano de Riesgo Operacional. Único colombiano certificado en Operational Risk Manager (OpRM) por The Organization of Risk Management Certification (London UK).

CONVENIO CON

Es una compañía de consultoría y formación financiera. Por una parte, su escuela de finanzas se dedica a la formación de inversionistas, traders, analistas y toda persona que tenga un interés profesional por las inversiones, sin importar el lugar del mundo en el que se encuentre. Entre sus programas propios cuenta con estudiantes en 26 países del mundo y ofrece programas en colaboración con Bolsas de Valores en Europa y Latinoamérica, así como con diversas instituciones de educación superior. 

Por otra parte, cuenta con 21 Capital Management, fondo de inversión privado con el que realiza inversiones internacionales en índices, commodities, divisas y bonos de deuda.

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I:

Módulo II:

La Universidad del Rosario, se reserva el cambio, modificación, ajuste o reemplazo de los docentes según los requerimientos de cada programa.

El listado de docentes puede ser modificado de acuerdo con los requerimientos de cada programa.

Claudia Liliana Mejía


Actualmente se desempeña como Contralora en Bancóldex, responsable de la gestión de aseguramiento y consultoría junto a cargo del equipo de Auditoría Interna del Banco; fue Jefe de Riesgo Operativo en la Vicepresidencia de Riesgo de la misma entidad, donde realizó la planeación, gestión y control del cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo Operativo - SARO, y fue responsable de la ejecución y mantenimiento del Programa de Prevención de Riesgos de Fraude y Corrupción. Fue Auditora Interna Financiera y Auditora Interna de Riesgo en el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancóldex, dedicada a la verificación de cumplimiento de políticas, límites y normatividad, así como del funcionamiento general de los sistemas de gestión de riesgos del Banco.

Control Interno

- Conceptos Básicos de Control
a) Definiciones de control interno y Conceptos fundamentales
b) Categorías de objetivos de control
c) Gobierno:
- Modelos de líneas de defensa
Cómo diferentes partes interesadas desde sus roles pueden usar el sistema de control

- Estándares Aceptados
a) COSO:2013  Componentes

- Entorno de Control
- Evaluación del Riesgo
- Actividades de Control

- Información y Comunicación
- Actividades de Supervisión o monitoreo

- Principios del Marco en relación con los componentes
- Relación Objetivos Vs. Componentes
- Requisitos de un control interno eficaz
- Limitaciones
- Muestra de herramientas para evaluar la eficacia del control    
- Por componentes  
- Por principios  
- Bajo algunos escenarios
- Propuesta COSO ERM:2016, elementos sobre gestión del riesgo empresarial o de negocio  
- Componentes  
- Categorías de Objetivos  
- Comparaciones con  COSO
- Marcos Nacionales:  
- SCI Sector Financiero  
- MECI entidades del Estado


- Talleres

- Casos de evaluación de controles
- Formas de medición del retorno de la inversión en el control       

Riesgo Operacional

- Introducción
- Riesgo Operacional 

- SARO
- Normatividad
- Creación de políticas
- Implementación de políticas
- Factores de Riesgo
- Metodología de identificación
- Puntos de riesgo
- Descripción de riesgo
- Riesgo Inherente
- Probabilidad e impacto.
- Severidad
- Colorimetría
- Descripción del control
- Atributos del control
- Riesgo residual
- Tratamientos
- Planes de acción
- Estrategias para combatir el riesgo
- Definición de eventos.
- Tipo de eventos
- Eventos y su afectación al riesgo.
- Base Histórica de eventos
- Gestión de eventos
- Autoevaluaciones de riesgos y controles
- Indicadores KRI´S, KPI´S KCI´S.
- Cultura de riesgo operacional
- Visión de la Alta Dirección

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